Постановление КТЦ Курской области от 19.04.2013 N 72 "Об утверждении производственной программы ООО "Теткинское МУП ЖКХ" Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2013 г. № 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТЕТКИНСКОЕ
МУП ЖКХ" ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2013 - 2014 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Теткинское МУП ЖКХ" Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая 2013 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 апреля 2013 г. № 72

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕТКИНСКОЕ МУП ЖКХ" ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2013 - 2014 ГОДЫ

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 - на 2013 -
2013 гг. 2014 гг.
(12 мес.) (20 мес.)

1 2 3 4 5

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 114,0 190,66

2. Объем воды, используемой на тыс. куб. м - -
собственные нужды

3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м - -
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 114,0 190,66

5. Объем потерь тыс. куб. м 14,0 17,33

6. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м 100,0 173,33
в том числе по потребителям:

6.1. - населению тыс. куб. м 78,0 141,67

6.2. - организациям тыс. куб. м 22,0 31,66


Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт водопровода: 2013 - 2014 217,96 Сокращение 5,45 2,5
ул. Набережная, гг. себестоимость потерь воды
ул. Ленина,
ул. Осипенко,
ул. Чапаева

2. Ремонт водопровода 2013 - 2014 144,17 Сокращение 7,21 5,0
по пер. Ленина гг. себестоимость потерь воды

3. Итого 362,13 12,66 3,6


Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2013 - 2014 1,2 Сокращение 0,1 10,0
накаливания на гг. себестоимость потребления
энергосберегающие электроэнергии
на водозаборах
(6 шт.)

2. Ремонт электро- 2013 - 2014 72,97 Обеспечение 7,3 10,0
оборудования на гг. себестоимость контроля
артезианских расходования
скважинах с воды и
заменой насосов сокращение
(2 шт.) потребления
электроэнергии

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. Итого 74,17 7,4 10,0


Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. изм. Величина Величина
п/п деятельности показателя показателя
на 2012 - на 2013 -
2013 гг. 2014 гг.
(12 мес.) (20 мес.)

1 2 3 4 5

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 45,0 67,8

2. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м 45,0 67,8
в том числе по потребителям:

2.1. - населению тыс. куб. м 23,0 38,5

2.2. - прочие потребители тыс. куб. м 22,0 29,3


Раздел 5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности
мероприятия на реализацию наименование тыс. %
мероприятий, показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2013 - 2014 50,20 Обеспечение 1,51 3,0
канализационных гг. себестоимость бесперебойной
сетей по работы
пер. Коммунальный

2. Ремонт 2013 - 2014 57,92 Обеспечение 1,74 3,0
канализационных гг. себестоимость бесперебойной
сетей от сахарного работы
завода

Итого 108,12 3,25 3,0



------------------------------------------------------------------