По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление КТЦ Курской области от 18.10.2013 N 149 "Об утверждении производственной программы индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 149
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ ПРИСТЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 149
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой Индивидуальный предприниматель
организации, адрес местонахождения Солгалов Юрий Васильевич, 306200,
Курская область, Пристенский район,
п. Пристень, ул. Советская, д. 18
Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 56,6 48,6 48,6
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб. м 56,6 48,6 48,6
пропущенный через
очистные сооружения
3 Объем реализации товаров тыс. куб. м 56,6 48,6 48,6
и услуг, в том числе по
потребителям:
3.1 населению тыс. куб. м 20,4 16,8 16,8
3.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 35,0 28,4 30,6
3.3 прочим потребителям тыс. куб. м 1,2 3,4 1,2
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Ремонт 2014 г. 18,6 Повышение 2,0 10,8
канализационных доступности
колодцев по ул. к канали-
Октябрьская (1 шт.), зационной
ул. Советская (1 сети
шт.), ул. Парковая (1
шт.) п. Пристень
2 Чистка полей 2014 г. 25,0 Повышение 3,0 12,0
фильтрации в п. пропускной
Пристень способности
3 Ремонт и очистка 2014 г. 45,0 Повышение 5,0 11,1
канализационных пропускной
колодцев (10 шт.) от способности
мусора и промывка
канализационных труб
в п. Пристень
4 Ревизия насосов на 2014 г. 10,0 Повышение 1,0 10,0
КНС в п. Пристень пропускной
способности
Итого 98,6 11,0 11,2
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Замена ламп 2014 г. 1,0 Сокращение 0,1 10,0
накаливания на потребления
энергосберегающие на электро-
КНС энергии
Итого 1,0 0,1 10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Ед. изм. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в 2014 году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 924,1
2 Расходы всего, в том числе тыс. руб. 895,5
2.1 электроэнергия тыс. руб. 100,1
2.2 аренда тыс. руб. 24,0
2.3 ремонт тыс. руб. 98,6
2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 314,6
2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 97,2
2.6 прочие прямые расходы тыс. руб. 188,0
2.7 косвенные расходы тыс. руб. 73,0
3 Прибыль тыс. руб. 28,6
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя
1 2 3
1 Показатели очистки сточных вод -
2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоотведения
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов -
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В. И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В. и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В. в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на за
2012 год 2012 год
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 56,6 48,6 Сокращение
объемов
2 Объем отведенных тыс. куб. м 56,6 48,6 отведенных
стоков, пропущенный стоков и
через очистные объемов
сооружения реализации
услуг
3 Объем реализации тыс. куб. м 56,6 48,6 обуслов-
товаров и услуг, в том лено
числе по потребителям: установкой
потреби-
3.1 населению тыс. куб. м 20,4 16,8 телями
приборов
3.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 35,0 30,9 учета
потребля-
3.3 прочим потребителям тыс. куб. м 1,2 0,9 емой
холодной
воды
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели При-
п/п мероприятий реализа- меча-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- результат достиг- ние
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности на направ-
реализа- наимено- тыс. % ленные тыс. %
цию вание руб. на руб.
меропри- показа- реализа-
ятий, теля цию
тыс. меропри-
руб. ятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ремонт 2012 г. 30,9 Повыше- 0,8 2,6 30,9 Повышение 0,8 2,6 -
колодцев ние доступности
доступ- к
ности к канализаци-
канализа- онной сети
ционной
сети
2 Установка 2012 г. 30,0 Повыше- 0,5 1,6 30,0 Повышение 0,5 1,6 -
люков ние надежности
надеж- канализаци-
ности онных
канализа- колодцев
ционных
колодцев
3 Ремонт лотков 2012 г. 10,0 Повыше- 0,1 1,0 10,0 Повышение 0,1 1,0 -
ние пропускной
пропуск- способности
ной
способ-
ности
4 Чистка полей 2012 г. 10,0 Повыше- 0,1 1,0 10,0 Повышение 0,1 1,0 -
фильтрации ние пропускной
пропуск- способности
ной
способ-
ности
Итого 80,9 1,5 1,9 80,9 1,5 1,9 -
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели При-
п/п мероприятий реализа- меча-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- результат достиг- ние
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, мероприятий эффект
лет ности на направ-
реализа- наимено- тыс. % ленные тыс. %
цию вание руб. на руб.
меропри- показа- реализа-
ятий, теля цию
тыс. меропри-
руб. ятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Замена 2012 г. 8,6 Экономия 0,2 2,6 8,6 Экономия 0,2 2,6 -
счетчика элект- элект-
электроэнергии рической рической
на КНС на энергии энергии
двухтарифный
(день, ночь)
Итого 8,6 0,2 2,6 8,6 0,2 2,6 -
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4
1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами
------------------------------------------------------------------