Постановление КТЦ Курской области от 18.10.2013 N 171 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 171

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 171

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" МЕДВЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение Высокского
адрес местонахождения сельсовета" 307043, Курская
область, Медвенский район, с.
Высокое

Наименование органа регулирования, адрес Комитет по тарифам и ценам
местонахождения Курской области, г. Курск, ул.
К. Маркса, 43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 61,31 70,28 64,64

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м - - -
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 61,31 70,28 64,64

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,13 3,62 6,46

6. Уровень потерь к % 5,1 5,1 10,0
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 58,18 66,66 58,18
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м 58,18 66,66 58,18

7.2. - организациям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 13,33 Сокращение 0,27 2,0
водопроводных сетей себестоимость потерь воды,
в с. Спасское обеспечение
бесперебойной
подачи воды

2. Замена глубинных 2014 г. 94,50 Обеспечение 1,89 2,0
насосов на себестоимость бесперебойной
артезианских подачи воды
скважинах в д.
Звягинцево,
с. Ленинская Искра

Итого 107,83 2,16 2,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена 2014 г. 1,70 Обеспечение 0,03 2,0
электрического себестоимость учета
счетчика на электро-
скважине в энергии
д. Кондратьевка

Итого 1,70 0,03 2,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Единицы Финансовые потребности,
измерения необходимые для реализации
производственной программы на
период с 01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3

Доходы тыс. руб. 1192,14

Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1180,22

покупная вода тыс. руб. -

электроэнергия тыс. руб. 498,88

амортизация тыс. руб. -

материалы тыс. руб. -

ремонт тыс. руб. 109,53

оплата труда тыс. руб. 384,0

отчисления на социальные тыс. руб. 115,97
нужды

цеховые расходы тыс. руб. -

прочие производственные тыс. руб. 24,68
услуги

прочие (общехозяйственные) тыс. руб. 26,60
расходы

налоги тыс. руб. 20,56

Прибыль тыс. руб. 11,92


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, -
в том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВЫСОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. м 61,31 61,31 -
воды

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в тыс. куб. м 61,31 61,31 -
сеть

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,13 3,13 -

6. Уровень потерь к % 5,1 5,1 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть -

7.1. в том числе на тыс. куб. м -
горячее - -
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 58,18 58,18 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 58,18 58,18 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м - - -
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м - - -
потребителям



Раздел 8.1. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реали- Наимено- Тыс. % ленные на меропри- Тыс. %
зацию вание руб. реали- ятий руб.
мероп- показа- зацию
риятий теля меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт 2012 г. 19,88 Сокра- 0,40 2,0 22,0 Сокра- 0,46 2,1 -
водопровода себестои- щение щение
мость потерь потерь
воды, воды,
обеспе- обеспе-
чение чение
беспере- беспере-
бойной бойной
подачи подачи
воды воды

2. Замена 2012 г. 24,00 Сокра- 0,48 2,0 87,0 Сокра- 1,91 2,2
глубинного себестои- щение щение
насоса на мость потерь потерь
скважине 1 воды, воды,
шт. обеспе- обеспе-
чение чение
беспере- беспере-
бойной бойной
подачи подачи
воды воды

3. Ремонт и 2012 г. 43,06 Сокра- 0,86 2,0 0 - 0 0 Факти-
замена себестои- щение ческий
водоразборных мость потерь показа-
колонок - 9 воды, тель
шт. обеспе- отлича-
чение ется от
беспере- планового
бойной в связи с
подачи тем, что
воды денежные
средства
направ-
лены на
ремонт
водоп-
ровода и
замену
глубинных
насосов

Всего 2012 г. 86,94 1,74 2,0 109,0 2,37 2,17


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реали- Наимено- Тыс. % ленные меропри- Тыс. %
зацию вание руб. на реали- ятий руб.
меропри- показа- зацию
ятий теля меропри-
ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка 2012 г. 13,09 Обеспе- 0,26 2,0 0 - 0 0 Факти-
приборов себестои- чение ческий
учета - 2 шт. мость учета показа-
расхода тель
воды и отлича-
сокра- ется от
щение планового
потреб- в связи с
ления тем, что
электро- денежные
энергии средства
направ-
лены на
ремонт
водопро-
вода и
замену
глубинных
насосов

Всего 2012 г. 13,09 0,26 2,0 - - - -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------