Постановление КТЦ Курской области от 18.10.2013 N 161 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 161

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 октября 2013 г. № 161

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение Гридасовского
адрес местонахождения сельсовета", 306237, Курская
область, Обоянский район, с.
Гридасово

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. изм. Величина Величина Величина
п/п показателя показателя показателя
на на на
2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 25,86 26,50 22,8

2 Объем воды, используемой тыс. куб. м - - -
на собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 25,86 26,50 22,8

5 Объем потерь тыс. куб. м 3,0 2,57 1,2

6 Уровень потерь к объему % 11,6 9,7 5,3
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров тыс. куб. м 22,86 23,93 21,6
и услуг, в том числе по
потребителям:

7.1 - населению тыс. куб. м 22,86 23,93 20,7

7.2 - организациям тыс. куб. м 0 0 0,9


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий, показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 19,26 Сокращение 1,9 10,0
глубинных себестоимость потери воды,
насосов в с. обеспечение
Гридасово бесперебойной
подачи воды

Итого 19,26 1,9 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий, показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Установка 2014 г. 2,84 Сокращение 0,3 10,0
приборов учета себестоимость потребления
воды на электроэнергии
водозаборных
скважинах

2. Замена ламп 2014 г. 0,9 Сокращение 0,09 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энерго- электроэнергии
сберегающие на
водозаборах

3. Проведение 2014 г. 2,0 Сокращение 0,2 10,0
энергетического себестоимость потребления
обследования электроэнергии
водозаборов

4. Ремонт 2014 г. 22,0 Сокращение 2,2 10,0
электро- себестоимость потребления
оборудования на электроэнергии
артезианских
скважинах

Итого 27,74 2,79 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 684,61

2. Расходы тыс. руб. 677,77

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 172,0

2.2. Ремонт тыс. руб. 47,0

2.3. Фонд оплаты труда тыс. руб. 338,33

2.4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 102,18

2.5. Прочие расходы тыс. руб. 10,96

2.6. Налоги тыс. руб. 7,3

3. Прибыль тыс. руб. 6,85


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования -
ресурсов, в том числе сокращения потерь воды
при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" Обоянского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" Обоянского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки тыс. куб. м 25,86 24,0 -
воды

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем воды, тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные
сооружения

4. Объем отпуска в тыс. куб. м 25,86 25,86 -
сеть

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,0 2,4 -

6. Уровень потерь к % 11,6 10,0 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть -

7.1. в том числе на тыс. куб. м 0 0 -
горячее
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 22,86 21,6 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 22,86 21,6 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м 0 0 -
потребителям

8.3. - прочим тыс. куб. м 0 0 -
потребителям


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности направ- нения
на Наимено- Тыс. % ленные на меропри- Тыс. %
реализа- вание руб. реализа- ятий руб.
цию показа- цию
меропри- теля меропри-
ятий ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт сетей 2012 г. 130,0 Сокра- 13,0 10,0 6,77 Сокра- 0,7 10,0 Факти-
водоснабжения щение щение ческий
потерь потерь показа-
воды воды тель ниже
планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 130,0 13,0 10,0 0,7 10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Резуль- Достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности направ- нения
на Наимено- Тыс. % ленные на меропри- Тыс. %
реализа- вание руб. реализа- ятий руб.
цию показа- цию
меропри- теля меропри-
ятий ятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 г. 2,8 Снижение 0,3 10,0 2,6 Снижение 0,3 10,0 Факти-
приборов потреб- потреб- ческий
учета ления ления показатель
электро- электро- ниже
энергии энергии планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

2. Замена ламп 2012 г. 0,9 Снижение 0,09 10,0 0,72 Снижение 0,07 10,0 Факти-
накаливания потреб- потреб- ческий
на энерго- ления ления показатель
сберегающие электро- электро- ниже
энергии энергии планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

3. Проведение 2012 г. 2,0 Снижение 0,2 10,0 1,2 Снижение 0,1 10,0 Факти-
энергети- потреб- потреб- ческий
ческого ления ления показатель
обследования электро- электро- ниже
водозаборов энергии энергии планового
в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

4. Реконструкция 2012 г. 22,0 Снижение 2,2 10,0 19,2 Снижение 1,9 10,0 Факти-
электро- потреб- потреб- ческий
оборудования ления ления показатель
на электро- электро- ниже
артезианских энергии энергии планового
скважинах в связи с
пере-
расходом
по статье
"электро-
энергия"

5. Пропаганда 2012 г. 1,0 Снижение 0,1 10,0 0 0 0
установки потреб-
приборов ления
учета электро-
потребителями энергии
(через СМИ)

Итого 28,7 2,89 23,72 2,37 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности
п/п мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------