Постановление КТЦ Курской области от 29.10.2013 N 183 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 183

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 октября 2013 г. № 183

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Успенского
организации, адрес местонахождения сельсовета", 306712, Курская
область, Касторенский район, с.
Успенка, ул. Комсомольская, д. 8

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 13,7 14,24 14,3

2 Объем воды, используемой тыс. куб. м - - -
на собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м - - -
через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 13,7 14,24 14,3

5 Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,04 1,0

6 Уровень потерь к объему % 7,3 7,3 7,0
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров тыс. куб. м 12,7 13,2 13,3
и услуг, в том числе по
потребителям:

7.1 населению тыс. куб. м 11,2 11,7 11,8

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,5 1,5 1,5

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт 2014 г. 37,5 Сокращение 1,9 5,0
водопроводной потерь
сети в с. Успенка воды

Итого 37,5 1,9 5,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена насоса 2014 г. 18,6 Сокращение 1,1 6,0
ЭЦВ 6-10-80 на потребления
скважине по ул. электро-
Ленина с. Успенка энергии

Итого 18,6 1,1 6,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 441,3

2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 436,8

2.1 электроэнергия тыс. руб. 133,4

2.2 ремонт тыс. руб. 56,1

2.3 фонд оплаты труда тыс. руб. 167,1

2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 50,4

2.5 прочие расходы тыс. руб. 24,0

2.6 налоги тыс. руб. 5,8

3 Прибыль тыс. руб. 4,5


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. измерения Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной величина величина
деятельности показателя показателя
на за
2012 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 13,7 13,7 -

2 Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3 Объем, воды тыс. куб. м - - -
пропущенной через
очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 13,7 13,7 -

5 Объем потерь тыс. куб. м 1,0 1,0 -

6 Уровень потерь к % 7,3 7,3 -
объему отпущенной
воды в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. м 12,7 12,7 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1 населению тыс. куб. м 11,2 11,2 -

7.2 бюджетным тыс. куб. м 1,5 1,5 -
потребителям

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м - - -


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выполне- эффект
лет ности на направ- ния
реализа- наимено- тыс. % ленные меропри- тыс. %
цию вание руб. на ятий руб.
меропри- показа- реализа-
ятий, теля цию
тыс. меропри-
руб. ятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 г. 45,2 Сокра- 1,7 3,8 1,5 Сокра- 0,1 3,8 Мероприятие
водопроводных щение щение не
сетей потерь потерь выполнено
воды воды в связи с
необхо-
димостью
срочного
ремонта
колонок

2 Ремонт 2012 г. - - - - 32,3 Сокра- 1,6 5,0 Ремонт
водоразборных щение колонок
колонок потерь произведен
воды в связи с
необхо-
димостью
предотв-
ращения
потерь
воды

Итого 45,2 1,7 3,8 33,8 1,7 5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции финансо- ожидаемый эффект финансо- резуль- достиг-
меропри- вые вые тат нутый
ятия, потреб- средства, выпол- эффект
лет ности на направ- нения
реализа- наимено- тыс. % ленные на меропри- тыс. %
цию вание руб. реализа- ятий руб.
меропри- показа- цию
ятий, теля меропри-
тыс. ятий,
руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Приобретение 2012 г. 2,1 Сокра- 0,08 3,8 2,6 Сокра- 0,1 3,8 -
электрического щение щение
счетчика (1 потреб- потреб-
шт.) ления ления
электро- электро-
энергии энергии

2 Приобретение 2012 г. - - - - 34,2 Сокра- 2,1 6,0 Приобрете-
насоса (1 шт.) щение ние насоса
потреб- произведено
ления в связи с
электро- поломкой
энергии ранее
установлен-
ного насоса

Итого 2,1 0,08 3,8 36,8 2,2 6,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График реализации Финансовые потребности
п/п мероприятий мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных
с абонентами



------------------------------------------------------------------