Постановление КТЦ Курской области от 29.10.2013 N 185 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 185

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 октября 2013 г. № 185

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Водоснабжение Зуевского
адрес местонахождения сельсовета" Солнцевского района,
Курская область, Солнцевский
район, Зуевский сельсовет, с.
Зуевка, ул. Центральная, 306127

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса,
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 73,90 89,14 86,02

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем пропущенной тыс. куб. м 73,90 89,14 86,02
воды через очистные
сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 73,90 89,14 86,02

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,5 4,0 3,08

6. Уровень потерь к % 4,7 4,5 3,6
объему отпущенной
воды в сеть

7. Объем реализации тыс. куб. м 70,40 85,14 82,94
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м 69,6 84,24 81,65

7.2. - организациям тыс. куб. м 0,8 0,9 1,29


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Ремонт 2014 год 289,42 Сокращение 14,47 5,0
водопроводных труб себестоимость потерь воды
и водоразборных
колонок по Зуевскому
сельсовету

ИТОГО 289,42 14,47 5,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Установка автоматики 2014 год 25,0 - Сокращение 2,50 10,0
на водозаборе с. себестоимость потребления
Сараевка, с. электро-
Гридасово (2 шт.) энергии

2. Замена и установка 2014 год 14,0 - Сокращение 1,40 10,0
электрических себестоимость потребления
счетчиков на электро-
скважинах в с. энергии
Княжая,
с. Ржаво-Плата

ИТОГО 39,0 3,90 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 1939,13

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 1919,74

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 436,04

2.2. Материалы тыс. руб. 58,50

2.3. Ремонт тыс. руб. 328,42

2.4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 517,05

2.5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 156,15

2.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 220,15

2.7. Прочие расходы тыс. руб. 176,08

2.8. Налоги тыс. руб. 27,35

3. Прибыль тыс. руб. 19,39


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 73,9 73,9 -

2. Объем воды, тыс. куб. м - - -
используемой на
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. м 73,9 73,9 -
пропущенной через
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 73,9 73,9 -

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,5 3,5 -

6. Уровень потерь к % 4,7 4,7 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть тыс. куб. м 70,40 70,40 -

7.1. в том числе на тыс. куб. м - - -
горячее водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. м 70,40 70,40 -
товаров и услуг, в
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. м 69,60 69,60 -

8.2. - бюджетным тыс. куб. м 0,80 0,80 -
потребителям

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м - - -


8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, меропри- эффект
лет ности на направ- ятий
реализа- Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
цию вание руб. реализа- руб.
меропри- показателя цию
ятий меропри-
ятий

1. Ремонт 2012 194,30 Сокращение 9,9 5,1 194,30 Сокращение 9,9 5,1 -
системы потерь потерь
водоснаб- воды воды
жения с.
Выползово,
с. Дежевка

Итого 194,30 9,9 5,1 194,30 9,9 5,1


8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Приме-
п/п мероприятий реализа- чание
ции Финансо- Ожидаемый эффект Финансо- Результат Достиг-
меропри- вые вые выполнения нутый
ятия, потреб- средства, меропри- эффект
лет ности на направ- ятий
реализа- Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
цию вание руб. реализа- руб.
меропри- показателя цию
ятий меропри-
ятий

1 Установка 2012 50,1 энерго- - - 50,1 энерго- 5,01 10,0 -
автоматики сбережение сбережение
на
водозаборе

2 Замена и 2012 58,1 энерго- - - 58,1 энерго- 5,81 10,0 -
установка сбережение сбережение
эл.
счетчиков

3 Пропаганда 2012 3,8 энерго- - - 3,8 энерго- - - -
установления сбережение сбережение
приборов
учета

Итого 112,0 - - 112,0 10,82 10,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности
п/п мероприятий на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------