Постановление КТЦ Курской области от 01.11.2013 N 195 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЕРХНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 195

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЕРХНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение
организации, адрес местонахождения Верхнеграйворонского сельсовета"
Касторенского района, 306724, Курская
область, Касторенский район, с.
Верхняя Грайворонка, ул. Центральная,
д. 7 "А"

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования

2012 2013 2014
г. г. г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 17,60 21,26 22,0
м

2 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб. 0 0 0
сооружения м

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 17,60 21,26 22,0
м

4 Объем потерь тыс. куб. 1,2 2,0 1,2
м

5 Объем потерь % 7,0 9,4 5,5

6 Объем реализации товаров и услуг, в том тыс. куб. 16,40 19,26 20,8
числе по потребителям: м


6.1 - населению тыс. куб. 9,60 11,86 10,4
м

6.2 - бюджетные и прочие потребители тыс. куб. 6,8 7,4 10,4
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Текущий ремонт 2014 г. 201,54 Обеспечение 20,2 10,0
водопроводной сети себестоимость бесперебойной
в Верхне- подачи воды
грайворонском
сельсовете

Итого 201,54 20,2 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ламп 2014 г. 0,6 Сокращение 0,06 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах энергии

2. Пропаганда 2014 г. 1,66 Учет расхода 0,2 10,0
установки приборов себестоимость воды
учета
потребителями, в
том числе через
СМИ

Итого 2,26 0,26 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 740,80

2 Расходы тыс. руб. 733,39

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 214,0

2.2 Ремонт тыс. руб. 203,8

2.3 Фонд оплаты труда тыс. руб. 207,11

2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 62,55

2.5 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0

2.6 Прочие расходы тыс. руб. 37,13

2.7 Налоги тыс. руб. 8,8

3 Прибыль тыс. руб. 7,41


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВЕРХНЕГРАЙВОРОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовет" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовет" Касторенского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 20,2 20,0 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. 0 0 -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем, воды тыс. куб. 0 0 -
пропущенной через м
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 20,2 20,0 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 1,8 0,1 -
м

6. Уровень потерь к % 9,0 0,5 -
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 20,2 20,0 -

7.1. в том числе на тыс. куб. 0 0 -
горячее водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 18,4 19,9 -
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 11,0 9,7 Фактический
м показатель
отличается от
планового в
связи с
установкой
потребителями
приборов
учета

8.2. - прочим потребителям тыс. куб. 7,4 10,2 -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ремонт системы 2012 год 148,0 Сокращение 14,8 10,0 120,4 Сокращение 12,0 10,0 Фактический
водоснабжения потерь воды потерь воды показатель
ниже
планового в
связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

Итого 148,0 14,8 10,0 120,4 12,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
меропри- потребности средства, выполнения эффект
ятия, на направленные мероприятий
лет реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 год 7,3 Энерго- 0,7 10,0 - - - - Фактический
приборов учета сбережение показатель
отсутствует
в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

2. Реконструкция 2012 год 9,0 Энерго- 0,9 10,0 - - - - Фактический
электро- сбережение показатель
оборудования отсутствует
на скважинах в связи с
перерасходом
по статье
"электро-
энергия"

3. Пропаганда 2012 год 1,0 Энерго- 0,1 10,0 1,0 - 0,1 10,0 -
установки сбережение
приборов учета

Итого 17,3 1,7 10,0 1,0 0,1 10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, заключенных 2014 год -
с абонентами



------------------------------------------------------------------