Постановление КТЦ Курской области от 01.11.2013 N 221 "Об утверждении производственной программы ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "СТУДЕНОКСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 ноября 2013 г. № 221

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТУДЕНОКСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ООО "Студенокская коммунальная
организации, адрес местонахождения служба" Железногорского района
Курской области, 307148, Курская
область, Железногорский район, дер.
Студенок, ул. Советская 2А

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса 43,
305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 180,10 163,42 147,44
м

2. Объем воды, используемой тыс. куб. 1,50 3,30 -
на собственные нужды м

3. Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 178,6 160,12 147,44
м

5. Объем потерь тыс. куб. 10,0 10,00 9,32
м

6. Уровень потерь к объему % 5,6 6,2 6,3
отпущенной воды в сеть

7. Отпуск в сеть тыс. куб. 168,6 150,1 147,44
м

7.1. в том числе на горячее тыс. куб. 56,4 56,4 43,78
водоснабжение м
(собственное потребление)

8. Объем реализации товаров тыс. куб. 112,2 93,72 138,12
и услуг, в том числе по м
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 107,3 88,82 86,08
м

8.2. - организациям тыс. куб. 4,9 4,90 8,10
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена участка сетей 2014 год 204,66 Сокращение 16,37 8,0
водоснабжения себестоимость потерь воды

2. Ремонт систем 2014 год 29,67 Сокращение 2,31 7,8
водоснабжения себестоимость потерь воды

ИТОГО 234,33 18,68 7,9


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1. Замена водных 2014 год 168,0 - Снижение 3,36 2,0
задвижек в колодцах себестоимость потерь воды

2. Замена приборов учета 2014 год 7,7 - Снижение 0,12 1,5
давления воды на себестоимость потерь воды
узлах управления

ИТОГО 175,7 3,48 1,7


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. Финансовые
п/п измер. потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 2584,10

2 Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 2558,26

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 429,0

2.2 Материалы тыс. руб. -

2.3 Ремонт тыс. руб. 410,06

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 834,60

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 252,10

2.6 Прочие производственные расходы тыс. руб. 45,30

2.7 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 425,60

2.8 Налоги тыс. руб. 46,9

3 Прибыль тыс. руб. 25,84


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СТУДЕНОКСКАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 180,1 146,2 Снижение
м фактического
потребления
2. Объем воды, тыс. куб. 1,5 3,3 воды по
используемой на м сравнению с
собственные нужды плановыми
объемами
3. Объем, воды тыс. куб. - - обусловлено
пропущенной через м установкой
очистные сооружения индивидуальных
приборов учета
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 178,6 142,9 воды
м

5. Объем потерь тыс. куб. 10,0 21,33
м

6. Уровень потерь к % 5,6 14,9
объему отпущенной
воды в сеть

7. Отпуск в сеть 168,6 121,57

7.1. в том числе на тыс. куб. 56,4 35,77
горячее м
водоснабжение
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 112,2 85,8
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 107,3 81,4
м

8.2. - бюджетным тыс. куб. 4,0 3,4
потребителям м

8.3. - прочим тыс. куб. 0,9 1,0
потребителям м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Замена задвижек 2012 48,33 Обеспечение 3,62 7,5 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
водоснабжения в бесперебойной показатели
п. Студенок подачи воды, отличаются
(водяные сокращение от плановых
колонки сборки потребления в связи с
G20 - 7 шт.) электро- уменьшением
энергии фактических
доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

2. Ремонт колодцев 2012 6,00 Сокращение 0,45 7,5 16,5 Сокращение 1,8 2,5 -
с пожарными потребления потребления
гидрантами электро- электро-
(задвижки D20 - энергии за энергии за
4 шт.) счет счет
сокращения сокращения
потерь воды потерь воды

3. Замена и 2012 145,46 Сокращение 11,64 8,0 31,82 Сокращение 2,0 3,0 -
ревизия потребления потребления
задвижек в электро- электро-
камерах (6 энергии за энергии за
камер) с счет счет
использованием сокращения сокращения
задвижек G50, потерь воды потерь воды
80, 100

4. Замена задвижек 2012 18,7 Сокращение 1,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фактические
воды на шаровые потребления показатели
краны с электро- отличаются
ревизией энергии за от плановых
водопровода и счет в связи с
заменой сокращения уменьшением
запорной потерь воды фактических
арматуры (G50) доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

5. Замена задвижек 2012 26,0 Сокращение 2,08 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Фактические
на резервуарах потребления показатели
2-го подъема электро- отличаются
(G150) энергии за от плановых
счет в связи с
сокращения уменьшением
потерь воды фактических
доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

6. Замена насосов 2012 72,0 Сокращение 7,2 10,0 22,9 Сокращение 2,2 10,0 Замена 1
ЭЦВ-6-6,5-140 - потребления потребления насоса
3 шт. электро- электро-
энергии энергии

Итого 316,49 26,49 8,37 71,22 6,0 2,75


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 30,6 Сокращение 3,06 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Исполнено в
приборов учета потребления 1-м
на скважинах и электро- квартале
резервуарах энергии 2013 г.
2-го подъема -
6 шт.

2. Замена кабеля 2012 10,0 Сокращение 1 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
ЭПП-4,0 по потребления показатели
глубинным электро- отличаются
насосам ЭЦВ энергии от плановых
(560 м) в связи с
уменьшением
фактических
доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

3. Проведение 2012 10,0 Сокращение 0,4 4,0 6,0 Сокращение 0,8 0,3
энергетического потребления потребления
обследования электро- электро-
водозабора энергии энергии

4. Замена ламп 2012 4,84 Сокращение 0,24 5,0 0,0 Фактические
накаливания на потребления показатели
энерго- электро- отличаются
сберегающие энергии от плановых
в связи с
уменьшением
фактических
доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

Итого 55,44 4,7 8,5 6,0 0,8 5,2 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -


Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единицы Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на период
с
01.01.2014
по
31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. 162,20 150,12 136,33
м

2 Объем реализации товаров и тыс. куб. 162,2 150,12 136,33
услуг, в том числе по м
потребителям:

2.1 - население тыс. куб. 152,0 140,12 129,30
м

2.2 - бюджетные потребители тыс. куб. 10,20 10,0 7,03
м

2.3 - прочие потребители - - -


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на реализацию мероприятий
мероприятий тыс. %
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена участка 2014 36,0 Снижение 1,08 3,0
канализационной сети себестоимость потерь воды

2. Ремонт систем 2014 79,44 Снижение 3,8 4,8
водоотведения себестоимость потерь воды

3. Прокладка дренажного 2014 78,11 Экономия 5,3 6,8
коллектора себестоимость электро-
(отстойник) энергии

Итого 193,55 10,18 14,6


Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование График Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятий на мероприятий
реализацию тыс. %
мероприятий руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена фекального 2014 30,95 Экономия 1,24 4,0
насоса электро-
энергии

Итого 30,95 1,24 4,0


Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Единицы Финансовые потребности,
п/п измерения необходимые для
реализации
производственной
программы на период с
01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 4130,08

2 Расходы тыс. руб. 4088,78

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 373,20

2.2 Аренда тыс. руб. -

2.3 Ремонт тыс. руб. 224,5

2.4 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1050,00

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 317,10

2.6 Прочие прямые расходы тыс. руб. 14,55

2.7 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 535,50

3 Прибыль тыс. руб. 41,30


Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели очистки сточных вод -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов -


Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СТУДЕНОКСКАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем отведенных тыс. куб. 162,2 121,3 Снижение
стоков м фактического
потребления
3. Объем отведенных тыс. куб. - - услуги
стоков, пропущенных м водоотведения
через очистные по сравнению с
сооружения плановыми
объемами
8. Объем реализации тыс. куб. 162,2 121,3 обусловлено
товаров и услуг, в м установкой
том числе по индивидуальных
потребителям: приборов учета
воды
8.1. - населению тыс. куб. 152,0 114,3
м

8.2. - бюджетным тыс. куб. 8,3 5,3
потребителям м

8.3. - прочим тыс. куб. 1,9 1,7
потребителям м


Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение 2012 76,2 Сокращение 7,62 10,0 0,0 - 0,0 0,0 Фактические
для замены потребления показатели
фекального электро- отличаются
насоса СМ энергии, от плановых
100-65-200 (37 улучшение в связи с
кВт) для КНС № качества уменьшением
2 - 2 шт. услуг фактических
доходов
2. Приобретение 2012 34,4 Сокращение 3,44 1,0 0,0 - - предприятия
для замены потребления вследствие
фекального электро- снижения
насоса СМ энергии, объемов
80-50-200 (11 улучшение реализации
кВт) для КНС № качества услуг
1 - 1 шт. услуг

3. Приобретение 2012 145,46 Сокращение 3,07 10,0 -
для замены потребления
фекального электро-
насоса СМ энергии,
125-100-250 (15 улучшение
кВт) для КНС № качества
1 - 1 шт. услуг

4. Ремонт и 2012 316,25 Сокращение 15,81 5,0 0,0
реконструкция потребления
системы электро-
вентиляции и энергии
отопления на
КНС № 1 и № 2

5. Замена запорной 2012 14,00 Сокращение 1,12 8,0 26,1 Сокращение 1,17 4,5
арматуры на потребления потребления
канализационных электро- электро-
коллекторах энергии энергии
(задвижки 3
шт.)

6. Замена 2012 10,0 Сокращение 0,8 8,0 - - - - Фактические
перепускных потребления показатели
клапанов на электро- отличаются
коллекторах - 2 энергии от плановых
шт. в связи с
уменьшением
фактических
доходов
предприятия
вследствие
снижения
объемов
реализации
услуг

Итого 481,56 31,86 6,62 26,1 1,17 4,5


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию Наименование Тыс. % на Тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 15,0 Сокращение 1,5 10,0 1,5 Сокращение 0,1 6,6 1 электро-
приборов учета потребления потребления счетчик
на КНС № 1, № 2 электро- электро-
энергии энергии

2. Замена 2012 59,69 Сокращение 2,98 5,0 1,0 Сокращение 0,03 3 Замена
электропроводки потребления потребления проводки на
на КНС № 1, № 2 электро- электро- КНС 1, 2
с энергии энергии
предварительным
энергетическим
обследованием
энергосистем
КНС

Итого 74,69 4,48 6,0 2,5 0,13 4,8 -


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятия График Финансовые
п/п реализации потребности на
мероприятий реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий договоров, 2014 г. -
заключенных с абонентами

ИТОГО -



------------------------------------------------------------------