Постановление КТЦ Курской области от 05.11.2013 N 225 "Об утверждении производственной программы ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. № 225

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СЭМЗ"
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2013 г. № 225

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой ООО "СЭМЗ",
организации, адрес местонахождения 306050, Курская область, Золотухинский
район, м. Свобода, ул. Электрическая,
д. 1

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 120,0 120,0 110,0
м

2 Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. 120,0 120,0 110,0
через очистные м
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 120,0 120,0 110,0
м

5 Объем потерь тыс. куб. 4,8 4,8 4,4
м

6 Уровень потерь к объему % 4,0 4,0 4,0
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. 115,2 115,2 105,6
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

7.1 собственное потребление тыс. куб. 83,0 82,6 78,0
м

7.2 сторонним потребителям, тыс. куб. 32,2 32,6 27,6
из них м

7.2.1 населению тыс. куб. - - -
м

7.2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. 3,0 3,5 2,5
м

7.2.3 прочим потребителям тыс. куб. 29,2 29,1 25,1
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт перекачной 2014 г. 162,9 Снижение 2,0 1,2
станции и (текущий потерь воды
резервуаров воды ремонт)
на территории
завода

Итого 162,9 2,0 1,2


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Установка 2014 г. 54,5 Сокращение 21,4 30,0
частотного (амортизация) потребления
регулятора электро-
электродвигателя 16,8 энергии
сетевого насоса (прибыль)

2 Установка 2014 г. 8,0 Обеспечение 0,1 1,0
приборов учета (прибыль) учета
холодной воды на поднятой
скважине № 8 воды

3 Замена ламп 2014 г. 0,8 Сокращение 0,01 1,0
накаливания на (прибыль) потребления
энергосберегающие электро-
лампы на энергии
водозаборе

Итого 80,1 21,51 26,8


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 1913,9

2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1881,9

2.1 электроэнергия тыс. руб. 641,2

2.2 амортизация тыс. руб. 54,5

2.3 ремонт тыс. руб. 162,9

2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 409,6

2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 125,7

2.6 цеховые расходы тыс. руб. 275,8

2.7 косвенные расходы тыс. руб. 212,2

3 Прибыль тыс. руб. 32,0


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 за 2012 год
год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 120,0 94,1 Снижение
м объемов
реализации
2 Объем воды, тыс. куб. - - услуг
используемой на м обусловлено
собственные нужды установкой
приборов учета
3 Объем пропущенной тыс. куб. 120,0 94,1 бюджетными и
воды через очистные м прочими
сооружения потребителями
и снижением
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 120,0 94,1 объемов
м собственного
потребления
5 Объем потерь тыс. куб. 4,8 3,8 холодной воды
м

6 Уровень потерь к % 4,0 4,0
объему отпущенной
воды в сеть

7 Объем реализации тыс. куб. 115,2 90,3
товаров и услуг, в м
том числе по
потребителям:

7.1 - собственное тыс. куб. 83,0 65,0
потребление м

7.2 - сторонним тыс. куб. 32,2 25,3
потребителям, из м
них:

7.2.1 населению тыс. куб. - -
м

7.2.2 бюджетным тыс. куб. 3,0 1,1
потребителям м

7.2.3 прочим потребителям тыс. куб. 29,2 24,2
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меро- финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
приятия, потребности средства, выполнения эффект
на направ- мероприятий
лет реализацию наименование тыс. % ленные на тыс. %
меро- показателя руб. реализацию руб.
приятий, меро-
тыс. руб. приятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ремонт 2012 г. 29,5 Восстановление 0,7 2,5 - - - - Мероприятие
скважины с производст- не
заменой венных реализовано
павильона мощностей в связи со
снижением
доходов

2 Замена 2012 г. 40,5 Снижение 1,2 3,0 40,5 Снижение 1,1 2,7 -
трубопровода потерь воды потерь воды
от скважины
№ 3 до
резервуара
по территории
завода
протяженностью
0,5 км

3 Замена 2012 г. 56,0 Снижение 1,7 3,0 56,0 Снижение 1,5 2,7 -
трубопровода в потерь воды потерь воды
насосной
станции 2-го
подъема
протяженностью
50 м

4 Чистка 2012 г. 5,4 Повышение 0,1 1,0 9,8 Повышение 0,1 1,0 Увеличение
резервуаров качества качества расходов
питьевой воды реализуемой реализуемой обусловлено
воды воды увеличением
потребности
в хлорной
извести

Итого 131,4 3,7 2,8 106,3 2,7 2,5


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
меро- финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
приятия, потребности средства, выполнения эффект
лет на направ- мероприятий
реализацию наименование тыс. % ленные на тыс. %
меро- показателя руб. реализацию руб.
приятий, меро-
тыс. руб. приятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена насосов: 2012 г. 51,1 Восстановление 1,3 2,5 40,6 Восстанов- 0,5 1,2 Отличие
ЭЦВ 6-16-140 производст- ление фактического
ЭЦВ 6-16-110 венных производст- показателя
мощностей, венных от планового
сокращение мощностей, обусловлено
потребления сокращение снижением
электроэнергии потребления стоимости
электро- оборудования
энергии

2 Установка 2012 г. 6,4 Учет объема 0,1 1,0 7,1 Учет объема 0,1 1,4 Увеличение
приборов учета поднятой воды поднятой расходов
воды на воды обусловлено
водозаборной повышением
скважине № 3 стоимости
приборов
учета

3 Замена на 2012 г. 1,5 Сокращение 0,02 1,0 1,6 Сокращение 0,02 1,2 -
водозаборах потребления потребления
ламп электроэнергии электроэне-
накаливания на ргии
энерго-
сберегающие
лампы

4 Проведение 2012 г. 18,8 Сокращение 0,1 0,5 15,4 Сокращение 0,1 0,5 -
энергетического потребления потребления
обследования электроэнергии электроэне-
водозаборов ргии

Итого 77,8 1,52 1,9 64,7 0,72 1,1


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами


Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД


№ Показатели Ед. Величина Величина Величина
п/п производственной измерения показателя показателя показателя
деятельности на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. 110,0 110,0 105,0
м

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб. 110,0 110,0 105,0
пропущенный через м
очистные сооружения

3 Объем реализации товаров тыс. куб. 110,0 110,0 105,0
и услуг, в том числе по м
потребителям:

3.1 собственное потребление тыс. куб. 79,5 78,4 74,3
м

3.2 сторонним потребителям, тыс. куб. 30,5 31,6 30,7
из них: м

3.2.1 населению тыс. куб. - - -
м

3.2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. 3,0 3,0 2,0
м

3.2.3 прочим потребителям тыс. куб. 27,5 28,6 28,7
м


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена лотка 2014 г. 76,3 Ликвидация утечек 1,1 1,5
вторичного (текущий сточных вод и
отстойника ремонт) предотвращение
разрушения
железобетонных
конструкций

Итого 76,3 1,1 1,5


Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на реализацию мероприятий
лет мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Замена 2014 г. 239,6 Снижение 7,4 3,0
аэраторов с (амортизация) потребления
фильтросными электроэнергии
пластинами 5,5
на трубчатые (прибыль)
аэраторы на
очистных
сооружениях

Итого 245,1 7,4 3,0


Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые потребности,
п/п необходимые для реализации
производственной программы
в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 2370,8

2 Расходы всего, в том тыс. руб. 2364,0
числе:

2.1 электроэнергия тыс. руб. 298,9

2.2 амортизация тыс. руб. 239,6

2.3 ремонт тыс. руб. 76,3

2.4 фонд оплаты труда тыс. руб. 827,8

2.5 отчисления на социальные тыс. руб. 254,1
нужды

2.6 цеховые расходы тыс. руб. 400,9

2.7 косвенные расходы тыс. руб. 266,4

3 Прибыль тыс. руб. 6,9


Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1 Показатели очистки сточных вод -

2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения -

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов -


Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "СЭМЗ" ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СЭМЗ" Золотухинского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 за 2012 год
год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных тыс. куб. 110,0 90,4 Сокращение
стоков м объемов
отведенных
2 Объем отведенных тыс. куб. 110,0 90,4 стоков и
стоков, пропущенный м объемов
через очистные реализации
сооружения услуг
обусловлено
3 Объем реализации тыс. куб. 110,0 90,4 снижением
товаров и услуг, в м водопотребления
том числе по
потребителям:

3.1 - собственное тыс. куб. 79,5 64,7
потребление м

3.2 - сторонним тыс. куб. 30,5 25,7
потребителям, из м
них:

3.2.1 населению тыс. куб. - -
м

3.2.2 бюджетным тыс. куб. 3,0 0,8
потребителям м

3.2.3 прочим потребителям тыс. куб. 27,5 24,9
м


Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направ- мероприятий
реализацию наименование тыс. % ленные на тыс. %
меро- показателя руб. реализацию руб.
приятий, меро-
тыс. руб. приятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Очистка 2012 г. 10,0 Улучшение 0,1 1,0 10,0 Улучшение 0,1 1,0 -
иловых условий труда условий труда
площадок от
отработанного
ила

2 Замена лотка 2012 г. 53,2 Ликвидация 0,5 1,0 53,2 Ликвидация 0,5 1,0 -
первичного утечек и утечек и
отстойника предотвращение предотвращение
разрушения разрушения
железобетонных железобетонных
конструкций конструкций

Итого 63,2 0,6 1,0 63,2 0,6 1,0


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направ- мероприятий
реализацию наимено- тыс. % ленные на тыс. %
мероприятий, вание руб. реализацию руб.
тыс. руб. показателя меро-
приятий,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Замена 2012 г. 233,1 Снижение 5,8 2,5 - - - - Мероприятие
аэраторов с потребления не
фильтросными электро- реализовано
пластинами энергии, в связи со
на трубчатые повышение снижением
аэраторы качества доходов
очистки
сточных вод

2 Замена 2012 г. 10,0 Снижение 0,3 2,5 10,0 Снижение 0,3 2,5 -
насоса на потребления потребления
КНС электро- электро-
энергии, энергии,
повышение повышение
качества качества
очистки очистки
сточных вод сточных вод

Итого 243,1 6,1 2,5 10,0 0,3 2,5


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------