Постановление КТЦ Курской области от 08.11.2013 N 261 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 261

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 261

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Котельниковского
организации, адрес местонахождения сельсовета",
306247, Курская область, Обоянский
район, с. Котельниково

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области,
г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели Ед. изм. Величина Величина Величина
п/п показателя показателя показателя
на 2012 на 2013 на 2014
год год год

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки воды тыс. куб. 88,7 121,92 95,6
м

2 Объем воды, используемой тыс. куб. - - -
на собственные нужды м

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. - - -
через очистные сооружения м

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 88,7 121,92 95,6
м

5 Объем потерь тыс. куб. 7,1 11,0 7,7
м

6 Уровень потерь к объему % 8,0 9,0 8,0
отпущенной воды в сеть

7 Объем реализации товаров тыс. куб. 81,6 110,92 87,9
и услуг, в том числе по м
потребителям:

7.1 - населению тыс. куб. 70,6 99,92 76,9
м

7.2 - организациям тыс. куб. 11,0 11,0 11,0
м


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятий показателя руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт 2014 г. 27,0 Сокращение 2,7 10,0
глубинных себестоимость потери воды,
насосов в с. обеспечение
Котельниково бесперебойной
подачи воды

Итого 27,0 2,7 10,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию
лет мероприятий Наименование тыс. %
тыс. руб. показателя руб.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Ремонт электро- 2014 г. 43,0 Сокращение 4,3 10,0
оборудования себестоимость потребления
на артезианских электро-
скважинах с энергии
заменой насосов

Итого 43,0 4,3 10,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1 2 3 4

1. Доходы тыс. руб. 949,22

2. Расходы тыс. руб. 939,73

2.1 Электроэнергия тыс. руб. 505,8

2.2 Ремонт тыс. руб. 70,0

2.3 Фонд оплаты труда тыс. руб. 270,63

2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 81,73

2.5 Прочие расходы тыс. руб. 11,57

2.6 Налоги тыс. руб. 0

3. Прибыль тыс. руб. 9,49


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение
п/п целевого
показателя

1 2 3

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -


3. Показатели качества обслуживания абонентов -


4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" Обоянского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" Обоянского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Плановая Фактическая Примечание
п/п производственной измерения величина величина
деятельности показателя показателя
на 2012 г. за 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки воды тыс. куб. 88,7 88,7 -
м

2. Объем воды, тыс. куб. - - -
используемой на м
собственные нужды

3. Объем воды, тыс. куб. - - -
пропущенной через м
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. 88,7 88,7 -
м

5. Объем потерь тыс. куб. 7,1 7,1 -
м

6. Уровень потерь к % 8,0 8,0 -
объему отпущенной воды
в сеть

7. Отпуск в сеть 88,7 88,7 -

7.1 в том числе на горячее тыс. куб. 0 0 -
водоснабжение м
(собственное
потребление)

8. Объем реализации тыс. куб. 81,6 81,6 -
товаров и услуг, в том м
числе по потребителям:

8.1. - населению тыс. куб. 70,6 70,6 -
м

8.2. - прочим потребителям тыс. куб. 11,0 11,0 -
м


Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализа-
ции меро- Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнутый
приятия, потребности средства, выполнения эффект
лет на направ- мероприятий
реализацию Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
мероприятий вание руб. реализацию руб.
показателя мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Восстановление 2012 год 15,0 Сокращение 1,5 10,0 15,0 Сокращение 1,5 10,0 -
колодцев потерь потерь воды
воды

2 Ремонт 2012 год 35,0 Сокращение 3,5 10,0 35,0 Сокращение 3,5 10,0 -
водопровода потерь потерь воды
воды

3 Замена 2012 год 40,0 Сокращение 4,0 10,0 40,0 Сокращение 4,0 10,0 -
трубопровода потерь потерь воды
воды

Итого 90,0 9,0 10,0 90,0 9,0 10,0 -


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реали-
зации Финансовые Ожидаемый эффект Финансовые Результат Достигнут-
меро- потребности средства, выполнения ый эффект
приятия, на направ- мероприятий
лет реализацию Наимено- Тыс. % ленные на Тыс. %
мероприятий вание руб. реализацию руб.
показателя мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Установка 2012 г. 60,0 Снижение 6,0 10,0 60,0 Снижение 6,0 10,0 -
приборов потребления потребления
учета электро электро-
энергии энергии

2. Реконструкция 2012 г. 35,0 Снижение 3,5 10,0 35,0 Снижение 3,5 10,0 -
скважин с потребления потребления
заменой электро- электро-
насоса энергии энергии

Итого 95,0 9,5 10,0 95,0 9,5 10,0 -


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Выполнение условий договоров, 2014 год -
заключенных с абонентами



------------------------------------------------------------------