Постановление КТЦ Курской области от 08.11.2013 N 235 "Об утверждении производственной программы АНО "Большежировское" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 235

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО
"БОЛЬШЕЖИРОВСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Большежировское" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 235

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "БОЛЬШЕЖИРОВСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой организации, АНО "Большежировское", Курская
адрес местонахождения область, Фатежский район,
большежировский сельсовет, с.
Большое Жирово, д. 52, 307116

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, г. Курск, ул. К. Маркса
43, 305029


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2013 г. на 2014 г.

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 80,06 75,85

2. Объем воды, используемой на тыс. куб. м - -
собственные нужды

3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м - -
очистные сооружения

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 80,06 75,85

5. Объем потерь тыс. куб. м 7,28 6,90

6. Уровень потерь к объему % 9,1 9,1
отпущенной воды в сеть

7. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 72,78 68,95
услуг, в том числе по
потребителям:

7.1. - населению тыс. куб. м 72,04 68,15

7.2. - организациям тыс. куб. м 0,74 0,80


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Ремонт сети 2014 год 45,0 - Обеспечение 2,25 5,0
водопровода себестоимость бесперебойной
подачи воды

2 Замена фланцевых 2014 год 8,80 - Сокращение 0,44 5,0
задвижек на себестоимость потерь воды
скважинах - 4 шт.

3 Промывка башни и 2014 год 30,0 - Повышение 1,5 5,0
очистка ее от себестоимость надежности
осадка и качества
обрастаний - 10 оказания
шт. услуг

4 Ремонт башен - 5 2014 год 25,0 - Сокращение 2,5 10,0
шт. себестоимость потерь воды

ИТОГО 108,80 6,69 6,15


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности выполнения эффект
мероприятия на реализацию мероприятий
мероприятия, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 Установка приборов 2014 год 48,0 - Обеспечение 4,8 10,0
учета воды на себестоимость учета расхода
скважинах - 3 шт. воды

2 Замена ламп 2014 год 1,20 - Сокращение 0,12 10,0
накаливания на себестоимость потребления
энергосберегающие электро-
на водозаборах - 6 энергии
шт.

3 Замена глубинного 2014 год 28,40 - Сокращение 2,84 10,0
насоса - 1 шт. себестоимость потребления
электро-
энергии

4 Установка прибора 2014 год 18,40 - Сокращение 1,47 8,0
электрозащиты и себестоимость потребления
автоматического электро-
выключателя энергии
погружных водяных
насосов ЭЦВ - 8
шт.

ИТОГО 96,0 9,23 9,6


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. измер. Финансовые потребности,
п/п необходимые для
реализации
производственной
программы 2014 г.

1. Доходы тыс. руб. 1679,17

2. Расходы всего, в т.ч. тыс. руб. 1662,38

2.1. Электроэнергия тыс. руб. 375,41

2.2. Ремонт тыс. руб. 204,80

2.3. Фонд оплаты труда тыс. руб. 661,32

2.4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 199,72

2.5. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00

2.6. Прочие расходы тыс. руб. 213,91

2.7. Налоги тыс. руб. 7,22

3. Прибыль тыс. руб. 16,79


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО
"БОЛЬШЕЖИРОВСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя

1. Показатели качества воды -

2. Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3. Показатели качества обслуживания абонентов -

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при
транспортировке

5. Соотношение цены и эффективности (улучшение -
качества воды) реализации мероприятий
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "БОЛЬШЕЖИРОВСКОЕ" И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Большежировское" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Большежировское" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственное регулирование в отношении АНО "Большежировское" в 2011 г. не осуществлялось, производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2012 г. не утверждалась.
В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования АНО "Большежировское" не приводится.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1. Выполнение условий 2014 год -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------