Постановление КТЦ Курской области от 08.11.2013 N 237 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 ноября 2013 г. № 237

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ЛЬГОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой АНО "Водоснабжение Кудинцевского
организации, адрес местонахождения сельсовета", 307731, Курская
область, Льговский район, с.
Кудинцево, ул. Понизовка, д. 3

Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценам Курской
адрес местонахождения области, 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, д. 43


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ Показатели производственной Ед. Величина Величина
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2013 г. на 2014 г.

1 2 3 4 5

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 36,70 33,48

2 Объем воды, используемой на тыс. куб. м - -
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды через тыс. куб. м - -
очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 36,70 33,48

5 Объем потерь тыс. куб. м 3,63 3,04

6 Уровень потерь к объему отпущенной % 9,9 9,1
воды в сеть

7 Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м 33,07 30,44
в том числе по потребителям:

7.1 населению тыс. куб. м 32,90 30,29

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,13 0,12

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 0,04 0,03


Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ремонт 2014 г. 79,2 Сокращение 5,5 7,0
водоразборных потерь воды
колонок д.
Сергеевка, с.
Кудинцево

Итого 79,2 5,5 7,0


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование Срок Финансовые Результат Ожидаемый
п/п мероприятий реализации потребности выполнения эффект
мероприятия, на мероприятий
лет реализацию тыс. %
мероприятий, руб.
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Приобретение и 2014 г. 1,9 Сокращение 1,0 5,0
установка потребления
электрического электро-
счетчика энергии
"Меркурий 230"
на скважине
с. Кудинцево

Итого 1,9 1,0 5,0


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Ед. изм. Финансовые
п/п потребности,
необходимые для
реализации
производственной
программы в 2014 году

1 2 3 4

1 Доходы тыс. руб. 833,8

2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 825,4

2.1 электроэнергия тыс. руб. 221,5

2.2 ремонт тыс. руб. 81,1

2.3 фонд оплаты труда тыс. руб. 332,6

2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 100,4

2.5 прочие производственные расходы тыс. руб. 54,3

2.6 прочие расходы тыс. руб. 24,9

2.7 налоги тыс. руб. 10,6

3 Прибыль тыс. руб. 8,4


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого показателя Значение целевого
п/п показателя


1 2 3

1 Показатели качества воды -

2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения

3 Показатели качества обслуживания абонентов -

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в
том числе сокращения потерь воды при -
транспортировке

5 Соотношение цены и эффективности (улучшение
качества воды) реализации мероприятий -
инвестиционной программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КУДИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период с 01.01.2013 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


№ Наименование мероприятий График реализации Финансовые
п/п мероприятий потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Выполнение условий 2014 г. -
договоров, заключенных с
абонентами



------------------------------------------------------------------