Постановление КТЦ Курской области от 15.11.2013 N 293 "Об утверждении производственной программы ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 293

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 15 ноября 2013 г. № 293

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ЗАО "Курские стройматериалы", 305014, г. Курск, улица Карла Маркса, дом 77
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,0
108,0
108,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,0
7,0
7,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
101,0
101,0
101,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,0
4,0
4,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,0
4,0
4,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,0
97,0
97,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
35,0
35,0
35,0
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
62,0
62,0
62,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт инженерных объектов водоохраной и охранной зон (подъем и транспортировка воды)
2014 год
33,0
себестоимость
Восстановление производственных мощностей
1,65
5,0

ИТОГО

33,0

1,65
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена насоса
2014 год
29,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,32
8,0
3.
Замена электропроводки артезианской скважины
2014 год
24,4 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,95
8,0
2.
Замена водных задвижек в колодцах
2014 год
12,0 - себестоимость
Сокращение потерь воды
0,96
8,0
3.
Ремонт водопровода
2014 год
98,4 -
Сокращение потерь воды
7,87
8,0

ИТОГО

7,51

0,6
8,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
1594,22
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1690,96
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
435,57
2.2
Материалы
тыс. руб.
-
2.3
Амортизация
тыс. руб.
22,10
2.4
Ремонт
тыс. руб.
196,8
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
426,29
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
132,15
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
334,10
2.8
Прочие расходы
тыс. руб.
109,6
2.9
Налоги
тыс. руб.
34,34
3.
Прибыль
тыс. руб.
17,08

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО "КУРСКИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Г. КУРСКА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ЗАО "Курские стройматериалы" г. Курска в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.

Фактическая величина показателя за 2012 г.

Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,0
116,9
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с увеличением объема потребления воды прочими потребителями
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,0
7,7
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
104,0
112,9
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,0
4,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,8
3,5
7.
Отпуск в сеть

108,0
116,9
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,0
105,2
8.1.
- населению
тыс. куб. м
35,0
31,1
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
55,0
66,5
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,0
7,6

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Реконструкция инженерных объектов водоохранной зоны
2012
61,1
Снижение уровня потерь в сетях
6,45
15,0
61,1
Снижение уровня потерь в сетях
6,45
15,0
-
2.
Капитальный ремонт инженерных объектов водоохранной и охранной зон
2012
48,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,44
5,0
48,8
Восстановление производственных мощностей
2,44
5,0
-

Итого

108,9

8,89
10,0
108,9

8,89
10,0
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт насоса
2012
5,0
Увеличение КПД насоса
0,35
7,0
5,0
Увеличение КПД насоса
0,35
7,0
-
2.
Прокладка электролинии с меньшей длиной и большим сечением
2012
3,0
Уменьшение потерь при транспортировке
0,12
4,0
3,0
Уменьшение потерь электроэнергии при транспортировке
0,12
4,0
-

Итого

8,0

0,47
5,5
8,0

0,47
5,5
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------