Постановление КТЦ Курской области от 29.11.2013 N 375 "Об утверждении производственной программы ООО "Водник" на территории П. Коренево и Любимовского сельсовета Кореневского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 375

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДНИК"
НА ТЕРРИТОРИИ П. КОРЕНЕВО И ЛЮБИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водник" на территории п. Коренево и Любимовского сельсовета Кореневского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 375

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДНИК" НА ТЕРРИТОРИИ П. КОРЕНЕВО И ЛЮБИМОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водник", Курская область, Кореневский район, п. Коренево, ул. Крупской, 109 а, 307410
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г. (с 1.08.2012 по 31.12.2012)
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,07
230,57
220,0
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
96,07
230,57
220,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
8,73
20,96
20,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
87,34
209,61
200,0
7.1.
- населению
тыс. куб. м
62,34
149,61
140,0
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
25,0
60,0
60,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Создание аварийного запаса глубинных насосов
2014 год
110,0 - себестоимость
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
11,0
10,0
2
Ремонт системы водоснабжения
2014 год
206,62 - себестоимость
Сокращение потери воды
14,46
7,0

ИТОГО

316,62

25,46
8,04

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка дверных блоков на насосных станциях (2 шт.)
2014 год
10,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
5,0

ИТОГО

10,00

0,5
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
8674,31
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8406,03
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1117,97
2.2
Амортизация
тыс. руб.
26,40
2.3
Аренда
тыс. руб.
200,00
2.4
Ремонт
тыс. руб.
326,62
2.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2049,70
2.6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
619,01
2.7
Цеховые расходы
тыс. руб.
1652,20
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
569,40
2.9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1844,73
3.
Прибыль
тыс. руб.
268,28

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДНИК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДНИК" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПО П. КОРЕНЕВО

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водник" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водник" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВОДНИК" ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПО П. КОРЕНЕВО

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г. (с 01.08.2012 по 31.12.2012)
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
96,07
104,40
Увеличение объемов обусловлено вводом в эксплуатацию жил. Фонда ПУ ФСБ России в связи с чем увеличилось количество потребителей
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
96,07
104,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
8,73
8,5
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
7.
Отпуск в сеть

87,34
95,90
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
87,34
95,90
8.1.
- населению
тыс. куб. м
62,34
65,10
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м.
7,30
7,30
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17,70
23,50

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водопровода
2012 год
269,0
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
12,1
4,5
269,0
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
12,1
4,5
-

Всего

269,0

12,1
4,5
269,0

12,1
4,5
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Модернизация сетей электроснабжения водозаборов
2012 год
107,42
Энергосбережение
-
-
107,42
энергосбережение
5,37
5,0
-

ИТОГО

107,42

-
-
107,42

5,37
5,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ПО ЛЮБИМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,30
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,30
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,21
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,09
7.1.
- населению
тыс. куб. м
31,74
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,35

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ЛЮБИМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
-
2014 год
-
-
-
-

ИТОГО

-
-
-
-

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ЛЮБИМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета день - ночь - 3 шт.
2014 год
4,80 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
4,0

ИТОГО

4,80

0,2
4,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ЛЮБИМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
806,52
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
781,58
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
65,66
2.2
Аренда
тыс. руб.
60,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
4,80
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
236,02
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
71,28
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
131,40
2.7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
212,42
3.
Прибыль
тыс. руб.
24,94

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДНИК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ЛЮБИМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водник" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водник" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственное регулирование в отношении ООО "Водник" на территории Любимовского сельсовета в 2011 г. не осуществлялось, производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2012 г. не утверждалась.
В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования ООО "Водник" по Любимовскому сельсовету не приводится.

Раздел 16. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г. (с 01.08.2012 по 31.12.2012)
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
33,54
80,50
80,0
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
33,54
80,50
80,0
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33,54
80,50
80,0
3.1
- населению
тыс. куб. м
21,04
50,50
50,0
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
12,50
30,0
30,0

Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Промывка канализационных сетей по ул. Школьная
2014 год
277,50 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,88

5,0
2
Ремонт системы водоотведения
2014 год
158,53 - себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
7,93
5,0

ИТОГО

436,03

21,81
5,0

Раздел 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка дверных блоков на насосных станциях (2 шт.)
2014 год
10,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,5
5,0
2
Установка приборов электроучета день - ночь
2014 год
1,60 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,08
5,0

ИТОГО

11,60

0,58
5,0

Раздел 19. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
5337,30
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
5172,24
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
714,72
2.2
Аренда
тыс. руб.
240,4
2.3
Ремонт
тыс. руб.
447,63
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1374,80
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
415,20
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
632,60
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
109,57
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1237,32
3.
Прибыль
тыс. руб.
165,07

Раздел 20. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДНИК"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО П. КОРЕНЕВО

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества очистки сточных вод
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водник" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водник" в сфере водоотведения.

Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВОДНИК" ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПО П. КОРЕНЕВО

Раздел 21.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г. (с 01.08.2012 по 31.12.2012)
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
33,54
27,70
Снижение объемов обусловлено установкой приборов учета
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
33,54
27,70
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
33,54
27,70
3.1.
- населению
тыс. куб. м
21,04
18,90
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м.
6,70
6,70
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,80
2,10

Раздел 21.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоотведения
2012 год
70,44
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
3,5
5,0
70,44
Бесперебойное обеспечение потребителей водой
3,5
5,0
-

Итого

70,44

3,5
5,0
70,44

3,5
5,0
-

Раздел 21.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 22. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------