Постановление КТЦ Курской области от 29.11.2013 N 381 "Об утверждении производственной программы МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 381

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" П. ЧЕРЕМИСИНОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 29 ноября 2013 г. № 381

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" П. ЧЕРЕМИСИНОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водоканал-сервис",
Курская область, п. Черемисиново, ул. Родниковая, д. 25
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
208,3
210,7
160,31
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
208,3
210,7
160,31
6
Объем потерь
тыс. куб. м
17,2
17,4
13,24
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
8,3
8,3
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
191,1
193,3
147,07
8.1
населению
тыс. куб. м
162,8
165,0
121,44
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,5
15,5
8,5
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
12,8
12,8
17,13

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена задвижек на водопроводных сетях (ул. Почтовая, ул. Мира, ул. 8-е Марта)
2014 г.
16,63 (текущий ремонт)
Снижение потерь воды
0,83
5,0
2.
Ремонт водопроводной сети по ул. Советская
2014 г.
54,37
Снижение потерь воды
2,72
5,0

Итого

71,0

3,55
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Модернизация насосных станций 1 - 2-го подъемов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования на водозаборе по ул. Петровский проезд
2014 г.
30,2
(текущий ремонт)
Сокращение потребления электроэнергии
1,53
5,0

Итого

30,2

1,53
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
3601,25
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
3452,73
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1160,3
2.2
аренда
тыс. руб.
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
101,2
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
714,3
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
215,72
2.6
покупная вода
тыс. руб.
-
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
307,95
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
953,26
3
Прибыль
тыс. руб.
148,53

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" П. ЧЕРЕМИСИНОВО
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
208,3
160,31
-
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
208,3
160,31
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
17,2
13,24
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
8,3
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
191,1
147,07
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
8.1
населению
тыс. куб. м
162,8
121,44
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
28,3
25,63

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена задвижек на водопроводных сетях, 5 шт.
2012 г.
44,4
Сокращение потерь воды
2,22
5,0
23,2
Сокращение потерь воды
1,2
5,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения

2
Замена глубинных насосов на водозаборе
2012 г.
45,0
Сокращение потерь воды
2,25
5,0
35,3
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,77
5
3
Ремонт пожарных гидрантов
2012 г.
4,8
Сокращение потерь воды
0,24
5,0
4,8
Сокращение потерь воды
0,24
5,0
4
Ремонт водоразборных колонок
2012 г.
6,5
Сокращение потерь воды
0,32
5,0
6,5
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,32
5,0

Итого

100,7

5,03
5,0
69,8

3,53
5,0

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена приборов учета электроэнергии на водозаборе
2012 г.
7,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0
-
-
-
-
Фактический показатель отличается от планового в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения

Итого

7,8

0,4
5,0
-
-
-
-


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
52,2
56,7
38,84
2
Объем отведенных стоков, переданный на очистку сторонним организациям.
тыс. куб. м
-
-
0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
52,2
56,7
38,84
3.1
населению
тыс. куб. м
35,7
40,20
25,44
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,0
12,0
7,64
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,5
4,5
5,76

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационной сети по ул. Кооперативная и ул. Почтовая
2014 г.
28,6
Повышение качества услуг
1,43
5,0
2
Ремонт смотровых канализационных колодцев по ул. Почтовая, пер. Октябрьский и ул. Комсомольская
2014 г.
5,4
Повышение качества услуг
0,27
5,0

Итого

34,0

1,7
5,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Проведение обязательных энергетических обследований объектов очистных сооружений по ул. Почтовая
2014 г.
18,6
Повышение качества услуг
0,93
5,0

Итого

18,6

0,93
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1505,24
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1459,16
2.1
аренда
тыс. руб.
-
2.2
ремонт
тыс. руб.
52,6
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
450,34
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
136,0
2.5
электроэнергия
тыс. руб.
53,50
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
156,55
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
610,17
3
Прибыль
тыс. руб.
46,08

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
"ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" П. ЧЕРЕМИСИНОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1 ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
52,2
38,84
Сокращение объемов реализации услуг водоотведения населению обусловлено снижением объема водопотребления жителями многоквартирных домов вследствие установки приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
52,2
38,84
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
52,2
38,84
3.1
населению
тыс. куб. м
35,7
25,44
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,0
7,64
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,5
5,76

Раздел 16.2 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт электродвигателей
2012 г.
20,2
Повышение качества услуг по отведению сточных вод
1,01
5,0
10,2
Повышение качества услуг по отведению сточных вод
0,51
5,0
Мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с уменьшением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Ремонт помещений КНС
2012 г.
8,4
Повышение качества услуг по отведению сточных вод
0,42
5,0
2,0
Повышение качества услуг по отведению сточных вод
0,1
5,0
Мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с уменьшением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг
3
Реконструкция смотровых канализационных колодцев
2012 г.
25,83
Повышение качества услуг по отведению сточных вод
1,29
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с уменьшением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг
4
Ремонт утепляющего покрытия над аэротенками
2012 г.
55,7
Повышение качества услуг по отведению сточных вод, снижение аварийности
2,78
5,0
34,03
Повышение качества услуг по отведению сточных вод, снижение аварийности
1,7
5
Мероприятие не реализовано в связи с уменьшением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг

Итого

110,3

5,5
5,0
46,23

2,31
5,0


Раздел 16.3 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена приборов учета электрической энергии на очистных сооружений
2012 г.
26,4
Сокращение потребления электроэнергии
1,32
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не выполнено в связи с недостатком финансовых средств

Итого

26,4

1,32
5,0
-
-
-
-


Таблица 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------