По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление КТЦ Курской области от 06.12.2013 N 411 "Об утверждении производственной программы ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 411
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 411
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Сахарный комбинат Льговский",
307751, Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
91,4
108,9
117,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
91,4
108,9
117,3
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
91,4
108,9
117,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,6
8,1
8,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
7,4
6,9
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,8
100,9
109,2
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
35,7
34,9
32,0
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
48,1
65,9
77,2
7.2.1
населению
тыс. куб. м
43,2
61,0
72,6
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,1
3,1
2,8
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,8
1,8
1,8
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка насоса на скважине
2014 г.
35,0
(амортизация) 22,8
(ремонт)
Восстановление производственных мощностей
1,3
2,2
Итого
57,8
1,3
2,2
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе
2014 г.
5,0
(прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
4,0
Итого
5,0
0,2
4,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализаций производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1349,8
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1343,6
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
374,9
2.2
амортизация
тыс. руб.
195,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
22,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
325,8
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
99,0
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
247,2
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
39,0
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
39,9
3
Прибыль
тыс. руб.
6,2
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
91,4
118,2
Увеличение объема реализации холодной воды населению обусловлено увеличением потребности в холодной воде
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
91,4
118,2
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
91,4
118,2
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,6
9,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,3
8,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,8
109,1
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
35,7
32,2
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
48,1
76,9
7.2.1
населению
тыс. куб. м
43,2
72,2
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,1
2,9
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,8
1,8
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение и установка насоса ЭЦВ
2012 г.
56,9
Восстановление производственных мощностей
2,2
3,8
41,7
Восстановление производственных мощностей
0,2
0,01
Снижение расходов обусловлено сокращением объема работ
Итого
56,9
2,2
3,8
41,7;
0,2
0,01
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства. направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2012 г.
2,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
0,5
Сокращение: потребления электроэнергии
0,001
0,2
Снижение обусловлено сокращением объема работ
Итого
2,0
0,2
10,0
0,5
0,001
0,2
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СРОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
654,4
635,2
646,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
654,4
635,2
646,8
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
654,4 1
635,2
646,8
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
512,1
472,7
441,6
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
142,3
162,5
205,2
3.2.1
населению
тыс. куб. м
43,2
61,0
60,7
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,1
3,1
2,8
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
96,0
98,4
141,7
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и установка насоса СМ-150
2014 г.
35,0
(амортизация)
50,0
(прибыль)
Восстановление основных фондов
1,3
1,5
Итого
85,0
1,3
1,5
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения
2014 г.
6,0
(прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
3,3
Итого
6,0
0,2
3,3
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
15523,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
15453,2
2.1
электроэнергия
1941,8
2.2
амортизация
тыс. руб.
144,6
2.3
ремонт
тыс. руб.
4747,8
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1184,2
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
360,0
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
578,9
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
5967,0
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
528,9
3
Прибыль
тыс. руб.
70,0
Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ"
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
654,4
663,6
Увеличение объемов водоотведения от населения обусловлено увеличением объемов водопотребления.
Увеличение объемов водоотведения от прочих потребителей обусловлено увеличением объемов производственной деятельности ряда предприятий.
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
654,4
663,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
654,4
663,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
512,1
454,2
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
142,3
209,4
3.2.1
населению
тыс. куб. м
43,2
63,3
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,1
2,9
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
96,0
143,2
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение и установка насоса СМ-150 и приобретение труб для замены участка канализационных сетей
2012 г.
215,0
Восстановление производственных мощностей
4,6
21
134,5
Восстановление производственных мощностей
-
-
Отличие фактического показателя от планового обусловлено сокращением объемов работ
Итого
215,0
4,6
2,1
134,5
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2012 г.
2,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,25
10,0
1,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,01
1,0
Снижение расходов обусловлено сокращением объема работ
Итого
2,5
0,25
10,0
1,0
0,01
1,0
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
------------------------------------------------------------------