По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2013 N 437 "Об утверждении производственной программы МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2013 г. № 437
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2013 г. № 437
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Гортеплосеть"
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 50
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
5
6
7
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
1381,085
750,720
630,365
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1381,085
750,720
630,365
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
103,504
54,864
48,640
3.1
население (тепловая энергия для домов с централизованным ГВС)
тыс. Гкал
79,827
43,392
36,435
3.2
население (тепловая энергия для домов с водяным водоподогревателем ВВП)
тыс. Гкал
23,677
11,472
12,205
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1381,085
750,720
630,365
5.1
населению
тыс. куб. м
1381,085
750,720
630,365
5.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
5.3
Собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
139399,81
72694,39
66705,42
Расходы, в том числе
тыс. руб.
139399,81
72694,39
66705,42
сторонние потребители:
тыс. руб.
-
-
-
холодная вода
тыс. руб.
20058,96
10660,22
9398,74
тепловая энергия на подогрев холодной воды в домах с централизованным ГВС
тыс. руб.
86959,45
46379,97
40579,48
тепловая энергия на подогрев холодной воды в домах с водяным водоподогревателем ВВП
тыс. руб.
25855,28
12261,96
13593,32
Выпадающие доходы
тыс. руб.
6526,12
3392,24
3133,88
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ"
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Гортеплосеть" города Железногорска и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2078,978
1953,860
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2078,978
1953,860
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7.
Отпуск в сеть
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2078,978
1953,860
8.1.
- населению
тыс. куб. м
2072,160
1949,567
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,818
4,293
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
------------------------------------------------------------------