Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2013 N 427 "Об утверждении производственной программы ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 г."



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2013 г. № 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ
ФИЛИАЛА ОРЛОВСКО-КУРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" -
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 Г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в рамках границ Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2013 г. № 427

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА
ОРЛОВСКО-КУРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ"
В РАМКАХ ГРАНИЦ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению", Курская область, г. Курск, ул. ВЧК, 182-А, 305009
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2012 год
План 2013 года
План 2014 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
1067,40
1017,63
842,88
2
Объем воды, используемый на собственные нужды
Тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
1067,40
1017,63
842,88
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
1035,8
998,90
830,42
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
31,6
18,73
12,46
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,0
1,84
1,48
7
Всего объем реализации воды
Тыс. куб. м
1035,8
998,90
830,42
7.1.
- населению
Тыс. куб. м
143,70
79,55
79,45
7.2.
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
32,80
52,84
50,84
7.3.
- собственное потребление
Тыс. куб. м
859,30
866,52
700,13

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Модернизация оборудования водопроводного хозяйства
2014 год
350,0 - амортизация
Сокращение потерь воды
17,50
5,0
2
Внедрение технологии укладки пластиковых труб водопровода при замене чугунных и стальных
2014 год
700,0 - амортизация
Сокращение потерь воды
35,0
5,0
3
Устройство автоматического контроля уровня воды в водонапорных башнях
2014 год
500,0 - амортизация
Сокращение потерь воды
25,0
5,0
4
Текущий ремонт и переукладка водонапорной линии летней заправки пассажирских поездов
2014 год
1500 - амортизация
Сокращение потерь воды
75,0
5,0

ИТОГО

3050,0

152,50
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2014 год
20,0 - амортизация
Контроль за расходом ресурса
1,0
5,0
2
Приобретение насосов - 5 шт.
2014 год
380,0 - амортизация
Сокращение потребления электроэнергии
19,0
5,0

ИТОГО

400,00

20,0
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
2419,70
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
15138,07

расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
2375,11
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
1084,11
2.2
Амортизация
тыс. руб.
5378,60
2.3
Ремонт
тыс. руб.
0,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3922,12
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1192,32
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
3560,92
3.
Прибыль
тыс. руб.
44,55

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА - "ОРЛОВСКО-КУРСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1067,40
790,54
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов реализации населению в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1067,4
790,54
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1035,8
782,49
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
31,6
8,05
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,0
1,02
7.
Отпуск в сеть

1035,8
782,49
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1035,80
782,49
8.1.
- населению
тыс. куб. м
143,70
79,446
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
32,80
50,844
8.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
859,30
652,20

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт ветхих сетей водопровода
2012 г.
800,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
40,8
5,1
800,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
40,8
5,1
-
2.
Ремонт павильонов над артезианскими скважинами
2012 г.
100,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
4,7
4,7
100,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
4,7
4,7
-
3.
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2012 г.
250,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
15,0
6,0
250,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
15,0
6,0
-

Всего

1150,0

60,5
5,3
1150,0

60,5
5,3


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Устройство автоматического контроля уровня воды
2012 год
130,0
Энергосбережение
-
-
130,0
Энергосбережение
6,5
5,0
-

ИТОГО

130,0

-
-
130,0

6,5
5,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД

NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
План 2012 г.
План 2013 г.
План 2014 г.
1
Объем отведения стоков
Тыс. куб. м
1358,20
1036,80
848,70
1.1
- от населения
Тыс. куб. м
1035,0
776,25
505,90
1.2
- бюджетных и прочих организаций
Тыс. куб. м
96,30
70,37
240,30
1.3
- собственное потребление
Тыс. куб. м
226,90
190,20
102,50

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. Интернациональная)
2014 год
1330,0 - амортизация
Предоставление качественных услуг
66,50
5,0
2
Проведение ремонта КНС ст. Курск (ул. 2-я Новоселовка)
2014 год
470,0 - амортизация
Предоставление качественных услуг
23,50
5,0

ИТОГО

1800,00

90,00
5,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Внедрение системы коммерческого учета электроэнергии
2014 год
20,0 - амортизация
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
1,00
5,0

ИТОГО

20,0

1,00
5,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы от сторонних потребителей
тыс. руб.
6278,01
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
7104,45

расходы на сторонних потребителей
тыс. руб.
6246,42
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
360,56
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2830,64
2.3
Ремонт
тыс. руб.
0,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2990,18
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
909,02
2.6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
14,05
3.
Прибыль
тыс. руб.
31,59

Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала - "Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению" - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1358,20
848,70
Отклонение фактических показателей обусловлено снижением объемов транспортировки сточных вод от населения в связи с установкой приборов учета, а так же со снижением объемов, идущих на собственное потребление
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1358,20
848,70
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
1358,20
848,70
3.1.
- населению
тыс. куб. м
1035,0
676,77
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
96,30
69,43
3.3.
- собственное потребление
тыс. куб. м
226,90
102,50

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации
2012 г.
550,0
Восстановление систем водоотведения
38,0
6,9
550,0
Восстановление систем водоотведения
38,0
6,9

2
Приобретение насосов
2012 г.
190,0
Предохранение от засоров
9,3
4,9
190,0
Предохранение от засоров
9,3
4,9

3
Ремонт помещений КНС
2012 г.
100,0
Восстановление систем водоотведения
5,1
5,1
100,0
Восстановление систем водоотведения
5,1
5,1
-

Итого

840,0

52,4
6,2
840,0

52,4
6,2
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Проведение инвентаризации потребителей
2012 г.
34,90
Энергосбережение
-
-
34,90
Энергосбережение
1,75
5,0
-

Итого

34,90

-
-
34,90

1,75
5,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------