По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление КТЦ Курской области от 17.12.2013 N 501 "Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 501
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ МО
"КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 501
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ МО "КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" 305502, Курская область, Курский район, п. Подлесный
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
65,80
51,87
49,07
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,80
0,80
0,80
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
65,00
51,07
48,27
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,00
2,40
1,57
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,0
5,0
3,2
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
62,00
48,67
46,70
7.1.
- населению
тыс. куб. м
59,90
47,47
46,0
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
2,10
1,20
0,70
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена запорной арматуры на водопроводе в с. Клюква, д. Звягинцево, п. Подлесный
2014 г.
53,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,06
2,0
Итого
53,0
1,06
2,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
1,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
Итого
1,0
0,02
2,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
2244,16
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2221,72
материалы
тыс. руб.
1,30
электроэнергия
тыс. руб.
340,64
амортизация
тыс. руб.
-
ремонт
тыс. руб.
54,0
оплата труда
тыс. руб.
795,65
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
240,29
цеховые расходы
тыс. руб.
-
прочие прямые расходы
тыс. руб.
66,60
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
723,24
Прибыль
тыс. руб.
22,44
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ МО "КЛЮКВИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
65,8
42,49
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,8
0,8
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
65,0
41,69
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,0
3,79
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,0
9,0
-
7.
Отпуск в сеть
65,8
42,49
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
62,0
37,90
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды.
8.1.
- населению
тыс. куб. м
59,90
37,0
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
2,10
0,90
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена водоразборных колонок - 4 шт.
2012 г.
24,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,02
8,4
7,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,59
8,4
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
2
Монтаж водонапорной башни
2012 г.
125,33 себестоимость
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
10,53
8,4
19,0
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,59
8,4
3
Реконструкция водопровода
2012 г.
136,00 амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,42
8,4
-
-
-
-
Итого
285,33
23,97
8,4
26,0
2,18
8,4
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена глубинных насосов - 3 шт.
2012 г.
84,30 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
7,08
8,4
24,0
Сокращение потребления электроэнергии
2,02
8,4
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
Всего 2012 г.
84,30
7,08
8,4
24,0
2,02
8,4
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
------------------------------------------------------------------