Постановление КТЦ Курской области от 27.12.2013 N 524 "Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 524

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КУРЧАТОВ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "город Курчатов" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 27 декабря 2013 г. № 524

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КУРЧАТОВ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "город Курчатов", Курская область, г. Курчатов, Успенский проезд, д. 2, 307250
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9221,0
8187,05
7652,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
2,0
2,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9220,0
8185,05
7652,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
932,0
744,1
746,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,1
9,10
9,70
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8289,0
7440,95
6906,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
2496,0
2450,35
2103,00
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
5793,0
4990,60
4803,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей водопровода
2014 год
1000,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
70,0
7,0
2
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2014 год
300,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
21,0
7,0
3
Ремонт оборудования систем водоснабжения (запорная арматура, водопроводные колодцы)
2014 год
718,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоснабжения
44,5
6,20
4
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
560,0 - себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
24,80
4,40
5
Мероприятия по обеззараживанию воды
2014 год
1340,60 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
77,75
5,80

ИТОГО

3918,60

238,05
6,07

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электроэнергии
2014 год
50,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,50
6,0

ИТОГО

75,0

4,50
6,50

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
Доходы
тыс. руб.
86345,04
2
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
81884,15
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
23100,38
2.2
Амортизация
тыс. руб.
2652,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
3993,60
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19709,27
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5952,20
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
5480,00
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2277,00
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
18719,70
3
Прибыль
тыс. руб.
4460,89

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "город Курчатов" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "город Курчатов" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
9221,0
7652,30
Снижение объемов обусловлено уменьшением объемов реализации для ОАО "Концерн Росэнергоатом" филиал "КАС", а также установкой приборов учета населением
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
2,0
3.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
9220,0
7650,30
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
932,0
744,70
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,1
9,70
7.
Отпуск в сеть

8289,0
6905,60
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8289,0
6905,60
8.1.
- населению
тыс. куб. м
2496,0
2102,90
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
110,0
109,80
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5683,0
4692,90

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт ветхих сетей водопровода
2012 г.
1563,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
109,4
7,0
590,1
Сокращение потерь воды
41,3
7,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации
2.
Ремонт оборудования артскважин ВЗС - 1, ВЗС - 2
2012 г.
900,0
Бесперебойная работа системы водоснабжения
63,0
7,0
22,0
Сокращение потерь воды
1,50
7,0
3.
Ремонт колодцев
2012 г.
670,5
Бесперебойная работа системы водоснабжения
40,2
6,0
110,60
Сокращение потерь воды
6,6
6,0
4.
Ремонт зданий и сооружений систем водопровода
2012 г.
1060,0
Обеспечение сохранности зданий и сооружений
63,6
6,0
893,50
Сокращение потерь воды
53,60
6,0
5.
Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения
2012 г.
806,5
Бесперебойная работа системы водоснабжения
64,52
8,0
299,80
Обеспечение сохранности водозабора
21,0
7,0

Всего

5000,0

340,72
6,8
3591,0

210,8
5,9


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена погружных насосов
2012 год
643,9
Энергосбережение
-
-
200,0
энергосбережение
10,0
5,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением доходов в результате снижения объемов реализации

ИТОГО

643,90

-
-
200,0

10,0
5,0


Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
4567,0
4166,57
3945,0
3.1
- населению
тыс. м3
4016,0
3613,57
3389,00
3.2
- организациям
тыс. м3
551,0
553,0
551,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт ветхих сетей канализации
2014 год
195,0 - себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
13,6
7,0
2
Ремонт и поверка средств измерений и КИП
2014 год
55,0 - себестоимость
Повышение надежности и качества водоснабжения, сокращение затрат
4,4
8,0
3
Мероприятия по обеззараживанию сточных вод
2014 год
1351,53 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоснабжения
70,4
5,20

ИТОГО

1601,53

88,40
5,50

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, и график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета электроэнергии
2014 год
50,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
6,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,50
6,0

ИТОГО

75,0

4,50
6,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
Доходы
тыс. руб.
53501,04
2
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
51880,48
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
10765,65
2.2
Амортизация
тыс. руб.
3515,00
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1676,53
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
19165,98
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5788,12
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1181,70
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
934,00
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
8853,50
3
Прибыль
тыс. руб.
1620,56

РАЗДЕЛ 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества водоотведения
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "города Курчатова" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" муниципального образования "город Курчатов" в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
Фактический показатель отличается от планового в связи с установкой населением приборов учета воды
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
4567,0
3945,20
3.1.
- населению
тыс. куб. м
4016,0
3389,30
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
180,0
183,60
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
371,0
372,30

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт ветхих сетей канализации
2012 г.
365,0
Восстановление систем водоотведения
25,0
6,9
365,0
Восстановление систем водоотведения
25,0
6,9
-
2.
Ремонт и модернизация оборудования систем водоотведения
2012 г.
562,0
Предохранение от засоров
39,0
6,9
562,0
Предохранение от засоров
39,0
6,9
-
3.
Ремонт помещений КНС
2012 г.
93,10
Восстановление систем водоотведения
10,05
10,8
93,10
Восстановление систем водоотведения
10,05
10,8
-

Итого

1020,1

74,05
7,3
1020,10

74,05
7,3
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена эрлифтов во вторичных отстойниках на погружные насосы
2012 г.
200,0
Энергосбережение
-
-
200,0
Энергосбережение
10,0
5,0
-

Итого

200,0

-
-
200,0

10,0
5,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------